负责制定集团公司内部审计、风险控制、合规管理相关制度,并指导监督执行;

按照相关规定,组织开展对集团公司和所属子公司的财务管理、经济活动和相关“三重一大”事项、工程施工项目、物资采购、内部控制系统的有效运行等情况进行审计,开展对中层主要领导人员履行经济责任情况进行离任和任中审计;

牵头建立完善集团公司合规管理与风控体系;

为公司重大经营决策提供法律意见;检查、指导子公司法律事务、合同管理、应收账款管理;

配合开展法制、合规宣传教育等工作。